Câu hỏi:
04/03/2025 91Chính sách kế toán yêu cầu ĐVPT lập bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết doanh thu, chi phí chuyển về công ty A để tổng hợp, ĐVPT không tính KQKD. Cuối kỳ, ĐVTT kết chuyển doanh thu và chi phí về ĐVCT ghi:
Nợ 911/Có 511 và Nợ 911/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 1368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 1368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 1368KQ/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 3368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632,641, 642
Trả lời:
 Trả lời bởi Docx
                                Trả lời bởi Docx
                            Chính sách kế toán yêu cầu ĐVPT lập bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết doanh thu, chi phí chuyển về công ty A để tổng hợp, ĐVPT không tính KQKD. Cuối kỳ, ĐVTT kết chuyển doanh thu và chi phí về ĐVCT ghi: Nợ 511/Có 3368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632,641, 642
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 
                                            