Câu hỏi:
04/03/2025 3Chính sách kế toán yêu cầu ĐVPT lập bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết doanh thu, chi phí chuyển về công ty A để tổng hợp, ĐVPT không tính KQKD. Cuối kỳ, ĐVTT kết chuyển doanh thu và chi phí về ĐVCT ghi:
Nợ 911/Có 511 và Nợ 911/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 1368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 1368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 1368KQ/Có các TK chi phí 632, 641, 642
Nợ 511/Có 3368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632,641, 642
Trả lời:

Chính sách kế toán yêu cầu ĐVPT lập bảng cân đối số phát sinh và các sổ chi tiết doanh thu, chi phí chuyển về công ty A để tổng hợp, ĐVPT không tính KQKD. Cuối kỳ, ĐVTT kết chuyển doanh thu và chi phí về ĐVCT ghi: Nợ 511/Có 3368KQ: kết chuyển doanh thu và Nợ 3368KQ/Có các TK chi phí 632,641, 642
CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ